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宏盛股份:2024年业绩承压,换热器业务稳健增长,锂电池业务拖累整体利润

近期宏盛股份(维权)(603090)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:

宏盛股份2024年财务表现

一、总体业绩

截至2024年末,宏盛股份(603090)实现营业总收入7.13亿元,同比上升2.46%;归母净利润4935.94万元,同比下降8.22%;扣非净利润4925.24万元,同比下降6.78%。尽管全年收入有所增长,但净利润出现下滑,主要受到锂电池业务亏损的影响。

二、季度表现

从单季度数据来看,第四季度营业总收入1.94亿元,同比上升21.26%;归母净利润159.36万元,同比上升151.39%;扣非净利润455.92万元,同比上升230.89%。第四季度的强劲表现显示出公司在年末的业务回暖。

三、财务指标

毛利率:26.04%,同比增加4.65%。净利率:6.97%,同比减少12.79%。三费占营收比:9.39%,同比增加15.86%。每股净资产:5.78元,同比增加3.35%。每股经营性现金流:1.04元,同比减少6.89%。每股收益:0.49元,同比减少9.26%。

四、主营业务构成

换热器:收入6.35亿元,占总收入的89.09%,毛利率28.06%。锂电池PACK:收入3404.16万元,占总收入的4.77%,毛利率-4.23%,亏损143.93万元。其他(补充):收入2218.46万元,占总收入的3.11%,毛利率35.63%。深冷设备:收入1428.41万元,占总收入的2.00%,毛利率3.88%。热管理系统:收入727.47万元,占总收入的1.02%,毛利率5.33%。

五、地区分布

出口:收入4.18亿元,占总收入的58.62%,毛利率25.03%。国内:收入2.73亿元,占总收入的38.27%,毛利率26.81%。其他(补充):收入2218.46万元,占总收入的3.11%,毛利率35.63%。

六、财务指标变动原因

销售费用:同比减少5.4%,因电商业务调整致促销和售后费用下降。管理费用:同比增加29.63%,因新增境外机构管理费用增加。研发费用:同比增加6.83%,因研发人员支出增加。财务费用:同比增加25.37%,因汇兑收益减少。经营活动产生的现金流量净额:同比减少6.89%,因收到的其他经营活动现金(汇票保证金)减少。投资活动产生的现金流量净额:同比减少94.55%,因对外投资及资产购置增加。筹资活动产生的现金流量净额:同比减少246.75%,因银行借款减少。

七、应收账款与负债

公司应收账款为2.58亿元,占最新年报归母净利润的522.34%,表明公司存在较大的应收账款回收压力。有息负债为1.02亿元,同比减少14.44%。

八、未来展望

公司将继续专注于换热器业务,特别是新能源行业的应用,并计划关闭电商业务,专注于动力锂电池产品的开发。宏盛股份还将在北美和欧洲建立生产基地,以应对全球化竞争。

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